For at beregne dit kørselsfradrag skal du først opgøre det samlede antal kilometer, du har kørt i forbindelse med dit arbejde i løbet af året. Herefter skal du gange antallet af kilometer med den gældende kilometersats, som i er 3,66 kr. pr. kilometer for de første 20.000 kilometer og 2,00 kr. pr. kilometer for de efterfølgende kilometer. Resultatet af denne beregning udgør dit samlede kørselsfradrag, som du kan trække fra din skattepligtige indkomst.
Hvilke udgifter kan du trække fra?
Du kan trække en række udgifter fra i forbindelse med din kørselsgodtgørelse. Dette inkluderer udgifter til brændstof, bompenge, parkering og færgeoverfarter. Derudover kan du også trække udgifter til vedligeholdelse og reparationer af din bil fra. For at få et overblik over, hvilke udgifter du præcist kan trække fra, kan du besøge Kørselsfradrag hjemmeside. Her finder du en detaljeret oversigt over, hvilke udgifter der er fradragsberettigede.
Tip til at holde styr på dine kørselsudgifter
For at holde styr på dine kørselsudgifter er det vigtigt at føre nøjagtig regnskab. Opbevar alle dine kvitteringer og notér dato, formål og antal kørte kilometer for hver tur. Brug gerne en logbog eller en app til at holde styr på dine kørsler. Derudover er det en god idé at gemme dine brændstofkvitteringer, da de kan dokumentere dit forbrug. Husk også at indberette dine kørselsudgifter korrekt, så du får den fulde godtgørelse, du har ret til.
Undgå faldgruber ved kørselsfradrag
Det er vigtigt at være opmærksom på nogle almindelige faldgruber, når man gør brug af kørselsfradrag. For det første er det afgørende, at man gemmer alle relevante kvitteringer og dokumentation. Uden denne dokumentation kan skattemyndighederne afvise fradraget. Derudover er det vigtigt at være præcis i opgørelsen af kørselsomkostningerne. Man kan kun få fradrag for den kørsel, der er direkte relateret til arbejdet, og ikke for privat kørsel. Endelig skal man være opmærksom på, at der er grænser for, hvor meget man kan få i kørselsfradrag. Det er derfor en god idé at sætte sig ind i reglerne for at undgå at overskride disse grænser.
Sådan udfylder du skatteskemaet korrekt
Når du udfylder skatteskemaet for kørselsgodtgørelse, er det vigtigt at være præcis og nøjagtig. Start med at opgøre det samlede antal kørte kilometer i løbet af året. Husk at skelne mellem kørsel i tjeneste og privat kørsel, da kun den erhvervsmæssige kørsel kan fratrækkes. Angiv derefter de kørte kilometer i de relevante rubrikker på skatteskemaet. Sørg for at overføre tallene korrekt, så der ikke opstår fejl eller uoverensstemmelser. Hvis du er i tvivl om noget, kan du altid kontakte din revisor eller SKAT for at få hjælp til at udfylde skemaet korrekt.
Hvad gør du, hvis du kører i firmabil?
Hvis du kører i firmabil, er processen lidt anderledes. Du skal stadig holde regnskab over dine kørte kilometer, men du skal ikke selv udbetale godtgørelsen. I stedet skal du sørge for, at din arbejdsgiver får de nødvendige oplysninger, så de kan udbetale den korrekte godtgørelse til dig. Det er vigtigt, at du fører præcist regnskab over din kørsel, da din arbejdsgiver er forpligtet til at betale den lovpligtige sats per kilometer. Sørg for at indlevere dine kørselsregnskaber rettidigt, så du ikke går glip af den godtgørelse, du har ret til.
Hvordan dokumenterer du dine kørselsudgifter?
For at dokumentere dine kørselsudgifter skal du føre en kørselslog. I loggen skal du notere dato, formål med turen, start- og slutdestination samt antal kørte kilometer. Gem også kvitteringer på eventuelle vejafgifter, parkeringsudgifter eller andre relaterede udgifter. Denne dokumentation skal opbevares i mindst 5 år, så du kan fremlægge den, hvis skattemyndighederne beder om det. Husk at indberette de samlede kørte kilometer og udgifter korrekt i din selvangivelse.
Kørselsfradrag for selvstændige og freelancere
Selvstændige og freelancere har mulighed for at få fradrag for kørselsudgifter i forbindelse med deres erhvervsaktiviteter. Dette gælder både for kørsel mellem bopæl og arbejdsplads samt kørsel i forbindelse med møder, kundebesøg og andre erhvervsrelaterede aktiviteter. Fradragsberettigede udgifter kan omfatte benzin, vedligeholdelse, forsikring og afgifter for bilen. Det er vigtigt at føre nøjagtig regnskab over kørslen og gemme bilag, da dette kan dokumenteres over for skattemyndighederne. Derudover kan der være særlige regler for erhvervskørsel i egen bil, som man bør sætte sig ind i.
Særregler for pendlere og hjemmearbejdende
Pendlere og medarbejdere, der arbejder hjemmefra, kan være berettiget til særlige regler for kørselsgodtgørelse. Hvis du primært arbejder hjemme, men jævnligt skal til et fast arbejdssted, kan du få godtgørelse for kørsel mellem hjemmet og arbejdsstedet. Ligeledes kan du få godtgørelse for kørsel mellem hjemmet og et midlertidigt arbejdssted, hvis dette er nødvendigt for at udføre dit arbejde. Det er vigtigt at holde styr på dine kørselsudgifter og dokumentere dem korrekt over for din arbejdsgiver.
Opdater din kørselsfradrag hvert år
Det er vigtigt at opdatere dit kørselsfradrag hvert år. Dine kørselsomkostninger kan ændre sig fra år til år, så det er en god idé at gennemgå dine biludgifter og justere fradraget i overensstemmelse hermed. Husk at medregne ændringer i brændstofpriser, forsikringer, reparationer og andre variable omkostninger. Ved at holde dit kørselsfradrag opdateret sikrer du, at du får det maksimale skattefradrag, du har ret til.